职位描述
职位描述:
岗位职责:1、建立健全内审工作规章制度、审计流程;
2、根据公司财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况,起草审计规章制度,制定 具体的审计工作方案;
3、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险防范的管理工作;
任职要求:1、大专及以上学历,25-35岁,财务与会计等相关专业,1年以上中大型企业审计工作经验;
2、谙熟国内相关法律、审计法规、政策;
3、良好的中文口头及书面表达能力,有一定沟通协调能力、分析解决问题的能力;
4、具备良好的职业道德和责任感;