职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程,报公司领导审批;
2、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报公司领导组织实施;
3、负责组织实施审计工作(包含但不限于:各项财务收支、经营绩效、采购与付款、存货管理、投资与融资管理、离任高管审计、工程项目决算审计等),并提出审计结论和审计建议;
4、根据公司战略需要,配合外部的审计机构进行必要的调查;
5、组织协调审计过程中和各部门关系,实施内部审计事项。
任职要求:
1、本科以上学历,金融、财经类相关专业;
2、五年以上本岗位从业经验,从业经历具有较好的稳定性;
3、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,较好的英文沟通交流能力,同时具备严谨的时间管理和成本管理;
4、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力。