职位描述
职位描述:
1制度修订:协助总账,编写公司成本类、付款类管理制度,制订付款审批权限及管理流程,并随公司发展情况及时进行补充、调整和修订;
2付款类记账凭证审核:结合成本软件,对付款业务的合理性、审批流程的完整性、付款金额的准确性、付款发票的合规性等检查,并对基于上述原始凭证生成的记账凭证的合规性、及时性及正确性进行审核;
3收款类记账凭证审核:结合明源销售软件,对收款业务银行单据的合法性、收款收据或发票的合规性、调房单、更名单以及特殊折扣优惠审批单的合法性进行检查,并对基于上述原始凭证生成的记账凭证的合规性、及时性及正确性进行审核;
4期末结账:协助总账,制定结算工作计划,跟踪并督导、复核期末各项结账工作;
5报表管理:按结算要求及时、准确地制作、审核并提交各项会计报表;制作、修订各项自定义管理报表;
6往来账务清理:定期检查、通报并跟踪账龄较长、金额异常以及性质特殊的往来款项,推进清理进度;
7财务数据支持:定期对报表整体合理性进行分析,为运营提供财务数据支持。