职位描述
职位描述:
职责描述:
在审计监察中心总经理的领导下开展内部审计、内部控制、风险管理、反舞弊等各项工作。
1、负责组织各单位开展风险评估工作以及年度风险管理评价;
2、参与各项内控审计、绩效审计工作,编制审计工作底稿;
3、负责完成中心总经理安排的各类需审计监察中心审核的制度、文件、合同等资料的审核及审计报告的编制,参加相关会议;
4、负责组织、协调工程建设项目审计工作;
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、年龄要求:不限
2、学历要求:大学本科及以上
3、专业及资质要求:审计、会计、财务管理类,并具有财务、审计中级以上职称或cia、cpa从业资格
4、工作经验要求:上市公司或大中型企业、会计师事务所五年以上审计工作经验,同等职位两年以上任职经验。
5、素质、能力要求:良好的书面表达能力;良好的沟通、协调能力;良好的组织、团队协作能力。