职位描述
工作职责: 1、负责对公司业务进行内部审计,包括但不限于财务审计、项目审计、离任审计等,协助内控识别出业务风险和管理漏洞; 2、编写审计报告,针对相关问题提出处理建议和整改方案,并监督方案的有效执行; 3、对审计过程中发现的涉及员工舞弊行为的情况,提交给监察并协同调查; 4、协助舞弊案件调查,进行相关数据分析和线索挖掘。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计、金融、法律、财会、统计分析、应用数学、IT等专业; 2、具备5年及以上相关工作经验; 3、具有公司内外部审计、风控、采购、数据分析等工作经验者优先考虑,通过CPA、CIA、ACCA以及数字化工具运用能力等优先考虑; 4、能够适应出差。