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内部审计 面议
杭州萧山区 应届毕业生 不限
杭州永利百合实业有限公司 2025-05-30 08:47:19 1696人关注
职位描述
岗位职责:1、编制审计工作计划;2、公司采购审计及各项常规审计工作的实施工作;3、公司内控状况的审查和评价,制定和完善公司内控制度;4、公司专项审计活动;5、负责对所涉及的审计工作编写内部审计报告,提出改进意见和建议。岗位要求:1、25-40周岁,大专及以上学历,2年-3年会计师事务所工作经验,有制造业企业审计工作经验者优先。2、熟悉企业基本运作流程,对企业内部控制和内部审计有一定的经验,具备财务审计分析能力。3、熟练使用Office办公软件及ERP应用软件。 年龄要求:25-40岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:内部审计企业内部控制
联系方式
注:联系我时,请说是在今日招聘网上看到的。
工作地点
地址:杭州萧山区杭州-萧山区
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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