职位描述
内控经理:工作职责:1、制度及流程建设与优化:负责公司内控体系的整体规划及实施;负责内控制度建设、流程设计,并持续完善与优化;负责授权管理体系的规划、设计,并监督实施运行;负责监督职责分离设计的有效性。2、风险评估:根据《上市公司内部控制审计指引》要求,开展公司风险评估,建立风险清单;负责制定风险应对策略及方案设计,建立及维护审核风险问题管控台账;赋能、培训业务风险识别方法,及业务关键风险控制点,提高一线风险识别能力;负责实施内控要求所需开展的各项工作,建立风险预警机制。3、整改专项推动:负责对各类风险、检查发现的问题,横向拉动资源,推动整改落实。4、组织内部控制与风险管理实践经验分享、推广、培训工作。任职资格:1、本科及以上学历,财务或审计相关专业,具有中级会计师、内部审计师资格证书者优先;2、5年以上会计、内控或审计相关工作经验;3、曾主导或参与拟IPO企业流程整改或内控体系建设者优先;4.具有较强的风险意识,分析判断、解决问题的能力,较强的沟通协调能力;5.思路开阔,有毅力,具有良好的团队意识及合作能力;6.责任心强、工作认真细致,具有良好的职业素养和执行力。
职能类别:审计经理/主管