职位描述
岗位职责:1.负责审计法务日常管理工作;2.负责公司制度建设归口管理工作;3.负责公司内部风险控制管理工作;4.负责公司投资和经营性项目风险论证,以及重大事项全过程风险评价和监控工作;5.负责公司涉法涉诉活动和普法教育管理等工作;6.负责公司合同归口管理工作;7.负责公司内部审计和专项审计工作,配合审计机关对公司实施独立审计活动;8.负责组织建设工程财务竣工决算工作;9.负责公司监事会日常工作。任职要求:研究生学历,经济法、民商法专业,35岁(含)以下,5年及以上工作经验;1.熟悉内控管理、法务管理、财务管理、审计等相关业务知识,了解国有企业经营管理工作和流程;2.熟悉国家有关企业内控管理、财务管理和企业经营相关法律法规和政策;3.主持或参与过大型工程或内部管理审计项目;4.岗位经验丰富者可适当放宽专业限制;5.中共党员优先;本科学历为重点院校优先 。
年龄要求:35岁以下
职能类别:风险控制