职位描述
岗位职责:
1、建立健全财务中心内控体系和财务监控体系,制定内部控制制度;
2、审核内控制度及执行情况,监督检查内部制度及实施,规避各类财务风险;
3、调查及审议集团及子公司特殊经济事项;
4、强化内部业务和预算的事前审核、事中控制、事后审计工作,实现风险有效控制;
5、审核并考核子公司财务报表;
6、制度财务报表模块,完成合并报表及附注的编制工作;
7、完成年度年审工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2、5年以上事务所工作经验,持有注册会计师证书,有四大或八大工作经验优先;
3、反应灵敏,有较强的责任感及沟通协调能力,多年财报合并及审计经验。