职位描述
1、协助公司管理层修订完善各项内部审计、内部控制及风险管理制度,并有效施行;
2、根据集团内部审计的战略规划,编制并落实各公司内部审计的年度计划;
3、根据管理要求及年度审计工作计划,组织开展项目管理审计、内控评价等各类审计工作;
4、编制审计通知书、项目审计方案,参与重大项目的现场审计,复核工作底稿,提出管理建议并出具管理审计报告;
5、协调外部审计中介机构的委聘,配合外部审计中介机构对各级公司开展年报审计工作。
6、组织对集团和直管企业的财务收支、经营绩效以及其他有关的经营活动进行审计监督。
7、根据管理需要,组织并开展相关内控及反舞弊培训工作。
8、配合集团管理需要开展审计监察、举报调查及反舞弊工作。
职位要求:
1、本科211及以上学历,工程、营销、审计、会计,财务等经济管理类专业毕业。
2、具有5年以上专业工作经验,大型企业、房地产行业内部审计管理工作经验。
3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程。
4、具有会计师、审计师中级以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师等职业资格优先。
5、能根据管理需求,独立组织并开展相关内部管理审计、内部控制评价等相关内审工作。
6、具有较强的分析、判断及决策能力及良好的书面表达能力,能熟练运用办公软件系统。
7、为人正直诚信,人格贤善;良好的工作责任心和主动性;出色的团队领导和团队合作能力。