职位描述
岗位职责:
1.负责对内控管理工作进行审计,检查管理制度的执行情况;
2.负责开展各类专项审计,落实相关业务活动的执行情况;
3.负责对特定的业务活动进行审计稽查;
4.负责监控资金流水,及时识别资金风险;
5.其他财务工作。
任职要求:
1.本科以上学历,财务相关专业,3年以上财会工作经验,有内审工作经验优先;
2.熟练使用财务软件、Office办公软件;
3.工作态度积极、有责任心、工作严谨、学习能力强、抗压能力强;
4.具备良好的分析、判断能力,良好的团队协作能力,沟通协调能力,较好的写作能力。