岗位职责:负责完善公司质量、内控管理制度与标准,切实执行各项服务水平(SLA)的检查工作,保证内部控制的完整性、时效性与客观性,促进业务服务质量的提升。
1. 负责公司风险内控管理制度的起草编辑及落地执行,更新风险地图及内部控制标准,监督落地情况
2. 负责协调及组织公司内控内审的相关自查和检查工作
3. 负责对各流程业务进行内控与服务水平检查,确保业务合规性、内控有效性,以及跟进重大合规性问题的解决
4. 负责制定检查计划,检查标准、方式,并督促其原因分析及整改计划跟踪至闭环
5. 负责组织内控知识的宣贯
6. 负责公司质量管理制度的起草编辑及落地执行,监督落地情况
7. 负责与集团内控沟通、工作对接
8. 负责外部内控审计对接
9. 负责协调集团总部财务对武汉财务共享中心的会计业务质量检查工作等
任职要求:
学历和资质:
1、 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
2、 具有会计中级职称及以上
工作经验:
1. 3年以上制造业或共享中心工作经验,2年以上内控审计或分析相关工作经历,
2. 企业与事务所审计经验兼备者优先
工作技能:
1. 熟悉以风险为导向的内部审计工作流程,熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;
2. 逻辑清晰、具备较强的分析判断和合规内控风险识别能力;
3. 原则性强,较高的口头表达能力,沟通协调能力和组织能力,逻辑性强,心理承受能力强;
4. 工作细致、严谨,具有强烈的敬业精神和工作责任心;
5. 较好的团队协作能力与沟通表达能力;
6. 擅长EXCEL数据分析及PPT制作。
其他福利:倡导凭借价值贡献获取回报,并为员工提供有竞争力的薪酬、完善的福利保障、明晰完善的职业发展和培训体系
1、福利:五险一金、商业保险、食堂供应三餐、丰富的员工活动(下午茶、***派对、歌唱比赛、狗粮节、六一派对、各项运动比赛等等)。
2、专业培训及内部发展:
专业培训:多元化的员工培训(TTT、新职员训练营、斜杠训练营、业务充电站、大师讲堂等等)
内部发展:伴随公司高速发展,将提供财务各模块横向梯队调动、纵向内部晋升以及公开内部竞聘,给予员工职业发展多元化。
3、公司环境:20层湖景办公楼,内部配备健身房、食堂及超市、母婴室、豪华多功能会议室,每层设有多功能独立茶水间,园区自带大型停车场。
4、交通环境:地铁2号线、光谷有轨电车L1线直达;园区附近有公交站(759、757、758等);三环高架附近,交通便利。