职位描述
岗位职责:
1、协助对集团各板块业务进行风险评估,制定年度审计计划,并且不定期对审计计划进行复盘及跟进;
2、独立/领导项目团队完成审计工作,提出审计建议,持续完善公司的风险管理及内控体系,降低公司经营风险;
3、编写、复核审计工作底稿,独立/领导项目团队有序、高质量完成审计项目,及时撰写并且出具审计报告;
4、独立或协助开展舞弊调查工作,出具调查报告,并跟进责任部门对改进计划的落实情况;
5、对集团全体员工进行合规文化宣广(合规热点、行业相关内控/风险案例等)。
任职要求:
1、学历或受教育程度:全日制本科/大专学历。
2、主修专业:会计、审计、财务或其他相关专业。
3、工作经验:6年以上审计从业经验,其中至少有3年以上的项目管理和带队经验,具有四大会计师事务所和企业内审经验优先。具有舞弊调查经验优先。
4、熟悉企业内部控制基本规范及指引、内部审计准则等相关专业知识;
5、具备较强的逻辑思维力、跨部门及向上沟通能力、学习能力、报告写作能力和工作自驱力,能够承担较大的工作压力。