职位描述
岗位职责:
1、对公司财务报告过程进行审计,包括但不限于预算执行、财务核算、财务报告、资金管理、成本管理、资产管理等环节,评估公司内控风险,为内控有效性评级提供依据;
2、对公司中层以下员工进行不定期常规审计抽样,对不同部门进行审计,评估公司内控风险;
3、为公司中高层会议提供决策支持,包括但不限于财务报告、预算目标达成情况分析、成本管控情况分析等;
4、与各财务部门和业务部门沟通,协助对方提升财务报告规范性;
5、其他临时性工作。
岗位要求:
1、教育背景:专科及以上学历;
2、工作经验:3-5年工作经验。