职位描述
岗位职责:
1. 审计规划与执行:负责制定和执行年度审计计划,包括财务审计、运营审计、外包服务审计、SOX审查及特别审计。
2. 风险管理:客观审查业务流程,识别并评估业务和财务风险,提出改进建议。
3. 内部控制:提供内部控制和治理流程的改进建议,执行相关方案并对结果负责。
4. 报告与沟通:确保向管理层和审计委员会提供完整、准确和及时的审计信息。
5. 团队领导:负责团队建设,提升团队专业能力。
任职要求:
1. 教育背景:统招本科及以上学历,会计、审计、金融相关专业。
2. 专业资格:注册会计师(CPA)等专业资格优先,具备会计中级职称及以上。
3. 培训经历:具有内部审计流程、风险管理、财务分析、公司治理、法律法规和团队管理等相关培训经历。
4. 工作经验:十年以上财务管理或审计相关工作经验,五年以上内审部门负责人职位经验。
5. 知识技能:熟悉国内外会计准则和税法法规,具备较强的财务分析和风险评估能力,熟练使用办公软件。
6. 能力素质:良好的沟通协调和团队管理能力,身体健康,能承受工作压力,具有团队精神和强烈的责任心。
7. 年龄要求:35周岁以上、45周岁以下。