岗位职责:
1、负责公司内部管理流程体系的完善优化,建立内控管理制度,为公司经营决策提供内控风险分析,确保内控制度的完整性、合理性;
2、根据公司内部审计工作计划和要求,编写审计方案,组织实施公司内部专项审计,撰写审计报告;
3、对审计过程中发现的问题提出改进建议并监督整改落实;
4、完成上级领导交代的其他事项。
任职要求:
1、教育背景:本科及以上学历,工商管理、财务、经济、新闻、法学、管理学、审计类相关专业
2、工作经验:1-5年以上企管、内审等同岗位工作经验
3、具有较强的逻辑分析能力、语言表达能力、沟通协调能力和应变能力
4、其他:30岁左右,会开车