职位描述
1. 审计与评估:
- 负责对公司内部财务、业务流程、项目等进行定期或不定期的审计,确保公司运营的合规性。
- 对公司的内部控制系统进行评估,识别潜在的风险和问题,并提出改进建议。
2. 政策遵循与指导:
- 监督和评估公司各项政策和流程的遵守情况,确保公司的经营符合法律法规以及内部规章制度。
- 为公司员工提供内部审计相关的指导和培训,提高员工的合规意识和审计技能。
3. 风险管理与控制:
- 识别和评估公司面临的各种风险,包括财务风险、运营风险等,并制定相应的控制措施。
- 对已经发现的违规行为进行跟踪并监控整改效果,防止问题再次发生。
4. 数据与报告分析:
- 收集和分析相关数据和信息,为公司提供准确的审计报告和决策依据。
- 对审计结果进行归纳总结,编写内部审计报告,并向公司高层汇报。
5. 沟通与协调:
- 与公司内部各部门保持密切沟通,确保审计工作的顺利进行。
- 在审计过程中与其他相关部门或第三方合作方进行有效的沟通和协调,以获得必要的信息和支持。
6. 技术支持与应用:
- 运用信息技术和审计软件辅助完成审计工作,提高工作效率和准确性。
- 根据行业发展趋势和最新法规,持续更新审计知识和技能。
任职资格:
3-5年相关相关工作经验
有会计师事务所审计的经验优先考虑
沟通能力,学习能力,抗压能力强,适应加班出差
拥有CPA证书优先考虑