职位描述
岗位职责:
1、 参与制定和执行公司年度审计计划,对公司财务收支、经营活动、内部控制等进行独立、客观的审计监督;
2、 负责公司财务审计,对被审计单位资产、负债及经营成果的真实完整性,财务收支的合规性进行监督检查;
3、 负责公司内控管理体系的建设和完善,评估内控制度的设计和执行有效性,识别业务流程中的风险点,制定并实施有效的控制措施;
4、 开展与公司经济活动有关的特定事项的专项审计;
5、 配合外部审计机构开展工作,提供必要的审计资料和协助;
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、 熟悉国家会计准则、审计准则,熟悉上市公司披露要求、税务等法律法规,具备扎实的财务、会计、审计知识,熟悉企业内部控制流程,能够独立开展工作;
2、 具有良好的职业道德、敬业精神和团队合作精神,高度的责任心和自我约束能力,逻辑思维清晰,工作认真严谨;
3、 具备良好的时间管理能力、执行力、沟通表达能力、组织协调能力,有较强的综合分析能力;
4、 学习能力强,工作态度积极乐观,有一定的抗压能力,接受出差;
5、 熟悉使用办公软件及财务软件,擅长数据分析;
6、有上市公司及会计师事务所工作经验者优先。