职位描述
岗位职责:
1、根据集团预算编制整体规划和目标,组织地区各职能开展预算编制和调整工作;
2、组织实施地区滚动预测、重大资源投入过程监控、预算执行分析等过程管理工作;
3、配合总部开展预算管理流程、工具的应用,及预算管理应用等工作;
4、基于经营管理需求,对各项资源投入成本效益和利用效率、区域运营、专项投入,以及地区新业务、新运作模式推广等进行较全面深入分析;
5、运用作业成本方法和工具,为地区提供业务决策成本分析支持或经营支持;
6、关注成本结构、趋势的合理性,分析、报告异常波动原因,提出改善建议;
7、负责公司财务类数据支持及差异反馈;
8、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,3年以上财务工作经验;
2、具备较强的综合分析能力,熟悉相关财务分析等工具,有较强的思维能力,善于分析、发现问题、沟通推动问题解决;
3、通用知识与技能:熟练使用各类办公软件,尤其是EXCEL的运用;
4、有良好的职业道德操守,强烈的责任心,敬业,有团队合作意识,具备较强的抗压能力与奉献精神;
5、有极强的责任心和抗压能力,沟通能力强,服从内部调配及安排。