职位描述
岗位职责:
1.资源协调与分配:对接会计师事务所、券商、律所等中介机构,统筹审计需求与资源分配,协调内部财务、生产、采购、IT等部门配合审计工作(如数据提供、流程访谈);
2.财务数据准备与核查:组织整理历史财务数据(如收入明细、成本台账、关联交易记录),确保符合审计要求,协助核实关键科目(如收入确认、存货计价、研发费用资本化)的合规性;
3.内控整改督导:跟踪审计提出的内控缺陷(如审批流程缺失、系统权限混乱),推动业务部门整改并验收,协助建立符合上市要求的财务内控体系。
任职要求:
1.财务、会计、金融相关专业本科以上学历;
2.中级以上会计职称,拥有注册会计师或ACCA资格;
3.四年以上会计师事务所工作经验,参与过IPO上市项目或上市公司年报审计;
4.熟悉IPO流程及监管规则,精通财务核算、合并报表及企业内控体系;
5.工作细致严谨,有良好的保密意识,优秀的学习能力、擅长跨部门协作,具备极强的抗压与多任务处理能力;
6.工具技能:熟练使用ERP系统(如SAP、Oracle、U9)、审计软件及数据分析工具(如Power BI)。