岗位职责:
1、对公司及所属单位的内控相关制度的健全性、合理性和执行有效性进行检查、评价和意见反馈,识别业务风险;
2、对公司及所属单位的各项经济活动及其相关的管理控制活动进行监督检查和评价,包括重要投资融资,PPP、EPC等在施或完工项目结算(决算)、固定资产购建、重要采购活动合规性、预算或合同执行评价等;
3、对公司及所属单位的重大风险和处置措施进行了解、关注财务信息的真实性、完整性以及财务处理与会计核算的合法性、合规性等;
4、对审计问题跟踪审计整改,并对问题整改过程进行督促,检查、评价整改结果;
5、牵头负责现场审计任务、初步拟定审计报告;
6、有责任心、上进心、担当尽责,按时完成交办的其他审计相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等工程经济相关专业;
2、6年及以上审计相关工作经验;
3、熟练操作WORD、EXCEL、PPT等办公软件,了解大数据智能方面应用;
2、熟悉EPC、PPP项目运作,熟悉工程行业相关的投融资、财务管理、风险管理、内部控制、项目商务等方面知识和经验;
4、熟悉公司财务、投融资、采购、合同、项目商务等相关知识;
5、具备较强的逻辑思维、交流沟通和文字表达能力;
6、英语六级及以上,具备一定的听说读写能力;
7、中共党员优先,具备注册会计师、一级建造师等证书者优先。