职位描述
岗位职责:
1、根据企业战略和业务发展需要,优化预算管控系统;
2、汇总和编制年度预算,分析预算指标,评审指标合理性,提出优化建议和要求;
3、收集部门预算数据,审核合理性,编制月度预算;
4、根据年度预算/月度预算指标,过程跟踪执行情况,及时纠正偏差,控制过程合理范围内;
5、统计各项经营数据,综合分析经营预算项目指标进度率、准确率、差异原因,编制经营分析报告;
6、制定组织经营分析会,优化预算方案、监督预算实施过程,执行预算审批调整流程;
7、对接上级集团安排的统计及预算报送工作;
8、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、经济或工商管理类相关专业优先,具备一定的财务管理专业知识;
2、两年以上大中型企业经营分析和预算管理相关工作经验,熟悉公司经营管理与业务流程;
3、具备较强的数据统计及运算能力,熟练应用Excel等相关软件;
4、具备较强的文字材料功底、沟通能力及逻辑判断能力;
5、具备良好的职业道德,敬业爱岗、工作严谨。