职位描述
岗位职责:
1、 负责对各部门内部控制制度的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评估。重点做好财务收支审计、离任审计、年度目标责任制评估等方面的工作 ;
2、 根据发现的问题提出改进意见并撰写内审报告,督促跟进内审建议的落实和整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;
3、 负责应收账款回款跟进、诉讼对接等相关工作;
4、 负责业务相关合同条款的审核工作 ;
5、 领导交代的其他事项 。
任职要求:
性别要求:男女不限
学历要求: 本科以上
专业要求: 财务会计审计类相关专业
最期望的年龄范围(大小): 21-35岁左右
工作年限以及相同岗位年限: 3年以上
项目经验要求: 有企业内审经验优先考虑
其他: 主动性强、抗压性好,上进好学、善于沟通