职位描述
工作内容:
1. 编制审计规划
2.组织制订和完善审计规范和制度
3.组织审计方法研究
4.负责统一规划、协调、组织和推动内部审计工作,建立和完善审计监督体系
5.负责组织编制年度审计工作计划,确定各类审计事项,报告公司董事会审计委员会批准后组织实施,并对实际完成情况进行检查、总结
6.负责组织制定、修改和更新公司审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施
7.负责监督、检查、评价公司、旗下分(子)公司、各大事业部投资程序的合规性和风险管理及内控体系的有效性
8.负责审计报告的审核,审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普通性问题,为公司决策提供参考信息
9.负责对审计过程中发现的重大问题、事件和有关责任人,提出处理意见或建议
10.负责组织、联系、协调、外引审资源管理工作
11.负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况
任职资格:
1.财务相关专业
2.企业财务经营审计经验5年以上
3.具备独立开展全流程经营审计、风险审计和合规性审计的能力