职位描述
岗位职责 :
1.建设和持续优化公司内控制度体系,搭建内控框架,形成内控工作流程和制度;
2.梳理公司业务流程,能识别风险点并能提出关键控制措施;
3.参与团队对公司经营、财务等方面进行全面审计;
4.参与编写内部审计计划和完成总部部门正常业务协作、组织部门制度建设等;
5.组织协助风控委进行风险控制检查监督;
6.组织管理制度和流程执行审计,管理层离任审计;
7.组织编制审计报告,披露问题,提出改进建议和跟踪整改情况。
任职要求:
1.审计、会计、财务等专业统招本科及以上学历,审计师或者会计师或者CIA资质者优先考虑;
2.5年以上大型制造业内审经验,兼具四大事务所工作经验者优先;
3.熟悉财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务;
4.了解制造业业务流程,至少熟悉供应链、采购、工程、人事行政等其中2-3个;
5.具备较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
6.具备良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。