职位描述
岗位职责:
1、参与制定和完善公司内部控制制度、流程及标准,确保符合法律法规及行业监管要求。
2、识别业务流程中的关键控制点,设计并优化内部控制措施,降低运营风险。
3、
协助开展内部审计项目(如财务审计、运营审计、合规审计等)。
4、检查各部门是否遵循公司制度、流程及外部法规,出具审计报告并跟踪整改。
5、
参与企业风险评估,识别业务活动中的潜在风险(如舞弊、操作风险等),制定防范措施。
6、与财务、法务、业务部门协作,确保内控要求融入日常运营。
7、
推动业务流程标准化和效率提升。
8、
编制内控手册、审计工作底稿及报告,留存完整档案。
岗位要求:
1、大学本科及以上学历;
2、有事务所从业内工作经验者优先;
3、熟悉审计、会计、财务、税务等专业知识;
4、熟练使用计算机操作系统和办公软件;
5、有良好的沟通能力和团队协作精神;
6、工作踏实认真,责任心强,具有良好的职业操守;
7、能接受经常出差。