职位描述
岗位职责:
1、针对收入、成本、存货等核心科目进行深入核查,验证其准确性、完整性及合规性。
2、能够独立或主导完成集团合并财务报表的编制工作。
3、评估内部控制设计的有效性和执行的有效性,识别控制缺陷、漏洞及潜在风险点。
4、参与集团层面财务内控政策、流程的优化与完善。
任职资格:
1、学历专业: 统招本科及以上学历,财务、会计、审计、金融等相关专业。
2、专业资质: 持有注册会计师 (CPA) 或同等专业资格(如ACCA, CIA等)优先考虑。
3、具备良好的业务敏感度和分析能力,具备优秀的沟通协调能力及一定的说服力。
4、严谨细致、原则性强,能够独立规划、执行稽查项目,并有效解决问题。
5、能适应必要的出差(对分子公司进行现场稽查)。