职位描述
任职资格:
1、25-35岁,本科以上学历,法学、会计、审计等相关专业;
2、3年以上相关工作经验。熟悉内部审计流程与规范,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,熟练运用Office办公软件。
岗位职责:
1、负责依据审计计划和审计流程开展各项审计工作;
2、监督、检查和评估公司内控系统、风险管理系统的合理性和有效性;
3、跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出建设性意见;保证审计资料的真实、安全和完整;
4、负责审计底稿的编制,协助草拟审计报告相关内容,初步就审计报告所揭示的事项与被审计单位进行充分的交流、沟通;
5、负责完成审计建议的执行追踪等后续监督的审计工作。
福利待遇:五险一金,带薪假期,定期体检。