职位描述
职责:
①对经营单位重大经营决策、核心业务流程及经营纪律进行监督和报告;
②对经营团队氛围与职业精神进行监督和报告;
③对绩效激励方案的设置和考核兑现进行监督报告
④对经营中的重要问题进行了解报告
⑤履行董事会授权的专项审批和监管
主要例行工作(包括但不限于)
1.监督报告营销及代理商核心流程执行的合规性、有效性
2.监督报告商务采购核心流程执行的合规有效性
3.监督报告经营场所安全保卫制度执行的合规性、有效性
4.监督报告人力资源纪律执行的合规性
5.监督报告财务支付流程执行的合规性
6.监督报告绩效激励方案其考核兑现的合规合理性
7.监督报告经营团队氛围与职业精神
8.报告集团战略与董事会部署重点工作执行情况
9.了解报告产品重大异常
10.了解报告客户和员工重大抱怨
11.了解报告研发创新活力问题
12.了解报告其他经营中的重大问题
任职要求:
1.3年以上大型企业审计监察专业工作经验,独立负责多个大型内部审计项目,有两年以上数字化审计经验者优先
2.具备审计监察相关知识,具备流程管理、财务基础知识及法律相关知识,具有良好的访谈能力与技巧,具有良好的审计项目管理能力
3.持有CPA、ACCA、CIA、CISA、CFE等专业证书之一者优先