职位描述
工作职责
1、制定年度审计计划,完善内控审计制度、流程及风险管理框架;
2、独立带队执行财务审计、合规审计、经营审计及专项调查(如舞弊审计);
3、识别业务流程关键风险点,提出改进方案并跟踪整改落地;
4、确保公司运营符合上市公司监管规则(如适用)及行业政策法规;
5 、培养审计团队专业能力,优化审计工具与方法论(如数据化审计应用);
6.、向审计委员会/管理层提交审计报告及风险预警建议。
任职要求
1、本科及以上学历,会计、审计、财务类相关专业;
2、持有CPA/CIA/ACCA等执业资格;
3、8年以上审计相关工作经验,其中3年以上团队管理经验;
4、具备知名会计师事务所审计岗位经验者优先;
5、熟悉制造业上市公司审计场景。