职位描述
岗位职责:
1、执行审计:独立或参与完成对子公司、门店(含加盟)、生产基地、加盟商的内控审计项目,覆盖销售、存货、采购、生产、资金等关键流程;
2、风险识别:评估运营效率、财务报告可靠性和合规性风险;
3、报告与沟通:清晰记录审计发现,撰写报告提出改进建议,并与被审计方有效沟通;
4、整改跟踪:跟进审计发现整改落实情况,验证有效性;
5、专项调查:参与舞弊或重大违规调查;
岗位:
1、本科学历,财会、审计、经济、管理类相关专业优先;
2、3-5年内部审计、外部审计或风控相关经验,具有连锁零售、制造业行业背景,熟悉门店运营、供应链、生产或加盟管理;
3、具有加盟商审计、门店审计、工厂审计直接经验,具备舞弊调查知识或经验;
4、为人正直,抗压能力较好,跨部门沟通能力佳,高度独立性、客观性及解决问题的能力,能适应高频次全国范围出差。
5、持有CPA、CIA证书者优先。