职位描述
1. 协助部门制定年度审计计划,聚焦公司战略重点;独立负责专项审计项目(涵盖财务、营销、运营等关键领域),高效执行审计程序,精准识别风险点并提出建设性改进建议,高质量输出审计报告;
2. 主导被审计部门的审计发现整改跟踪与落实工作,推动管理流程持续优化和提升,确保审计价值有效落地;
3. 负责对涉嫌舞弊、违规或违纪行为进行独立、客观的调查取证,提出专业的调查处理意见,维护公司资产安全和合规经营;
4. 推动廉洁文化建设和相关工作的推进与落实,营造风清气正的内部环境;
5. 协同部门同事,参与公司内部控制管理流程的梳理、评估、优化与完善,共同构建并维护有效的风险防范体系
6. 运用专业能力,对审计发现进行深入分析,并通过专业、清晰的PPT等形式进行有效呈现和沟通。
任职资格:
1. 本科及以上学历,财务、审计、计算机或相关专业;
2. 5年以上大型制造业企业内部审计经验,具备财务、营销领域审计经验者优先;
3. 熟悉内控及审计程序,深刻理解制造业(尤其是销售、财务流程)关键控制点和风险点;
4. 具备敏锐审计意识、对数据高度敏感,拥有出色的数据分析和逻辑思维能力;
5. 具备追根究底的问题解决态度、优秀的书面表达及PPT报告呈现能力;
6. 严谨细致、责任心强,具备高效执行力、跨部门沟通协调能力及目标管理能力;
7. 积极主动、敢于表达,有职业使命感;
8. 持有CIA等证书者优先考虑。