职位描述
岗位职责:
1、根据审计工作计划和审计范围,制定有针对性、操作性强的审计方案,选择适当的审计方法开展现场审计或非现场审计。
2、根据需要对各单位经营管理中的重要问题及发生重大异常情况进行专项审计调查。
3、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿,撰写审计报告及审计意见。
4、开展后续跟踪审计,监督被审计单位落实审计意见,及时整改问题,保证意见的及时处理及信息的及时反馈。
5、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责审计档案的登记、调阅、保管工作。
6、完成中心领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、统招本科,财务、会计、审计相关专业。
2、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
3、审计或财务管理相关工作经验2年(含)以上;熟悉内部审计流程与规范和国家财税法规;
4、稳定可长期发展。
周末双休 8:30-17:30