职位描述
岗位职责:
1、监督和检查公司内部会计制度的执行,及时发现缺陷和风险,提出整改措施。
2、协助上级领导制定经常审计项目和专项审计计划,完成各类经营审计和专项审计工作。
3、组织协调对公司及分、子公司实施专项审计,完成审计报告,提出审计意见及评价结论。
4、负责对公司的会计基础工作、财务收支、发票入账、物资采购、设备的购置维护维修等业务以及执行国家财经法规、公司规章制度情况进行审计,识别和评估财务管理方面风险,评估财务管理的合理性和准确性。
5、负责财务报告、募集资金使用和保管情况、大额资金使用情况、重大关联交易、大额对外担保情况的审计。
6、负责编制、整理、保管审计工作底稿。
7、协助领导制定和修正审计工作流程和相关审计制度。
8、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务相关专业。
2、3年及以上财务审计经验。
3、具备组织协调能力、沟通能力、执行能力、人际交往能力.
4、认真负责、公正客观、坚持原则、正直诚实。
5、有会计中级职称或审计资格证优先考虑。