职位描述
工作职责:
1、根据公司战略目标和风险状况,制定年度内部审计计划,明确审计重点领域、项目和时间安排。
2、拟定或完善公司内部审计制度和工作流程,确保审计工作规范化和标准化。
3、负责各类审计接待工作。
4、对公司内部控制制度的健全性和有效性进行评价,识别内部控制的缺陷和风险,提出改进建议。
5、根据公司的需要组织专项审计。
6、对审计反馈意见的落实情况进行跟踪,确保审计意见得到有效执行,并提出切实可行的专业建议,帮助公司改进管理和提高效益。
7、加强与公司内部相关部门的沟通协调,确保审计工作的顺利开展。
8、与总部审计部门、外部审计机构、监管机构等加强沟通交流。
9、完成上级领导交办的其他临时性工作任务。
任职资格:
1、中共党员;
2、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备中级及以上职称优先;
3、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;
4、具备3年以上企业审计或财务工作经验;
5、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、财务软件、较强的数据分析、文字整理能力;
6、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强。