职位描述
【岗位职责】
1、审计体系搭建与规划
1)依据国家法律法规、行业规范及企业发展战略,搭建并持续优化企业内部审计体系,制定内部审计管理制度、内部控制、流程优化及工作标准,确保审计工作合规、风险管理、高效开展。
2)结合企业年度经营目标与风险状况,制定年度内部审计计划,明确审计重点、范围、时间节点及资源配置,报上级审批后组织实施。
2、审计项目执行与管理
1)牵头组织开展各类内部审计项目,包括但不限于财务审计、运营审计、合规审计、专项审计,负责审计方案的制定、审计团队的组建与分工。
2)对审计过程中发现的问题进行深入分析,提出切实可行的改进建议,撰写审计报告,财务总经理汇报审计结果,并跟踪审计建议的落实情况,确保问题得到有效整改。
3)对集团内部有舞弊 ***、廉洁方面进行审计
3、风险管控与沟通协调
1)定期对企业内部风险进行评估,建立风险预警机制,及时向管理层反馈潜在风险,为企业决策提供风险参考依据。
2)与企业各部门保持良好的沟通协调,推动审计工作的顺利开展,解答各部门关于审计工作的疑问,协助各部门完善内部控制流程。
3)配合外部审计机构(如会计师事务所)的审计工作,提供必要的审计资料,协调解决审计过程中出现的问题。
【任职要求】
1、学历与专业,本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业,持有注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师等相关证书者优先,英语读写流利。
2、工作经验,在四大会计事务所里面做过,另外在大型制造业企业做过审计工作;
熟悉国家财经法律法规、审计准则及企业内部控制规范,具备丰富的内部审计项目策划、执行及管理经验。
3、专业能力
1)具备较强的风险识别、分析及评估能力,能够准确判断企业经营管理中的潜在风险,并提出有效的风险应对措施。
2)掌握扎实的审计专业知识和审计方法,能够独立组织开展各类审计项目,撰写高质量的审计报告。
3)熟悉企业财务核算流程、运营管理流程及内部控制体系,能够发现企业内部控制中的薄弱环节并提出改进建议。
4)具有较强的领导能力、组织协调能力及团队管理能力,能够带领团队高效完成审计工作任务。