1.筑牢内控体系基石,负责梳理、修订和完善公司财务内控制度及流程,确保制度的科学性、合规性和可操作性,形成闭环管理体系,跟踪制度执行情况,定期组织制度培训与宣贯。
2.资产管理,守护公司资产安全, 定期组织资产盘点工作,制定盘点方案,监督盘点过程,核对盘点结果与财务账面数据,分析差异原因并提出整改建议,确保资产账实相符,防范资产流失、损毁风险。
3.财务内控管理,强化过程风险管控,对公司财务收支、会计核算、资金运作等业务进行日常内控监督,审核财务凭证、报表及相关业务资料,识别潜在的财务风险点,及时提出预警并督促整改。
4.财务审计协同,助力监督体系落地,配合内部审计部门开展财务审计、专项审计等工作,提供相关财务资料、内控流程说明及执行情况报告,协助审计人员排查问题、核实数据。
5.领导交办的其他工作。
要求:
1.本科及以上学历,财务管理、会计学、审计学等相关专业;
2.3-5年财务内控、财务审计或相关岗位工作经验,有大中型企业、上市公司或会计师事务所工作经历者优先;
3.具备优秀的逻辑思维能力和问题解决能力,能够针对复杂的内控问题形成清晰的分析思路并提出有效的解决方案。