职位描述
1、根据公司战略规划、架构调整及业务变化情况,定期更新内部控制体系文件,开展风险评价工作,提出风脸应对策略;
2、根据部门安排,组织审计前资料收集,开展企业核心业务流程的审计工作,参与审计报告撰写、跟踪审计整改等审计全过程的工作,完成审计底稿并归档;
3、配合内外部单位对公司的监督检查工作;
4、上级交办的其他事务。
1、有较强的抗压能力,逻辑思路清晰,原则性强、责任心强,具备良好的语言表达能力和组织协调能力。
2、会计、财管、法律、经济等相关专业,专业背景可适度放宽;有财务、法律相关证书优先。
3、熟知审计相关专业知识,了解房地产行业运作流程,具备3年以上审计工作经验、2年以上同岗位经验。
4、中共党员优先。