职位描述
职责描述:
• 搭建并完善公司内部审计体系及相关审计制度、流程,针对公司内控制度的健全性、合理性和有效性进行审计和风控监督,推动公司审计或风控政策的落地执行
• 制定年度审计计划,负责组织开展各类审计项目,如经营审计、专项审计等;组织协调审计工作开展过程中的内外部关系,制定审计工作方案,出具审计报告等
• 对发现的问题出具可落实、可实施的整改方案,并协同被审计部门共同完成闭环工作
• 对所取得的审计证据进行归集整理、编制工作底稿、撰写审计报告、做好审计资料的整理归档
• 配合公司发展战略,为公司运营过程中的风险提出专业设计或风控建议,进行前置化管理
• 协同合规管理,对公司工作质量问题、员工违纪违法等进行调查
• 配合双方母公司的审计项目,做到内部审计准备、外部审计配合等事项
任职要求:
能力要求:
• 熟知公认会计准则—能够评估业务记录的交易与会计准则和公司政策的符合性;能够评估会计要求和目标以确定对业务的影响并与拥有与不同财务知识背景的利益相关者进行沟通的能力。
• 技能:能独立设计审计方案、带队现场审计、撰写中英文审计报告;精通中国会计准则、熟悉IFRS、US GAAP、税法、公司法等;熟练操作 ERP(SAP/Oracle)等。
• 能力:具备风险导向审计思维,可识别系统性风险并提出前瞻性管理建议;优秀的项目管理与团队领导力;与团队合作能力;谈判能力。
• 素质:诚信正直、保密意识强、能适应新环境。
教育、资格及认证:
• 学历:统招本科及以上,财务、审计、会计等相关专业;
• 资格:CPA、ACCA、CIA等优先;
• 具有大学英语六级或同等水平及以上。 英语听说读写能力(英语作为基本工作语言)
经历:3年以上大型制造企业内部审计负责人或类似岗位财务管理经验;或者3年以上“四大”或国内大型事务所制造业审计项目经理经验;