职位描述
岗位职责:
1.采购五金辅料、业务及居间费对账;根据附件资料审核对账单的准确性、合规性;
2.核对发票的票面信息内容与系统中的发票内容是否一致(比如商品名称、单价、金额等);
3.做好发票登记、结算和审核工作,并根据相关内容填制凭证;
4.审批付款申请单,确保相关付款手续齐全、及时、准确的支付;
5.不定期与供应商进行对账,确保供应商往来余额正确无误;
6.建立付款与应付款的核销记录,加强往来款项的管理;分析应付款项的账龄及偿还情况;
7.整理凭证并协助装订、归档;填报相关报表;
8.上级交办的其他工作。
岗位要求:
1.抗压能力强,能吃苦耐劳;沟通能力强,有亲和力;做事有耐心、细致;
2.良好的职业道德和职业操守;有良好的团队协作能力;
3.大学本科及以上学历,会计/财经管理类专业优先;
4.取得初级会计证。