职位描述
岗位描述:
1.组织编制年度审计计划,确定各类审计事项,报审计委员会或董事会批准后组织实施,并对实际完成情况进行检查、总结;
2.组织制定、修改与更新集团公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
3.组织开展常规审计(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别审计);
4.负责审计报告和审计调查报告的审核;
5.负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;
6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,并对内部涉及财会工作的部门和人员进行监督检查。
组织风险管理工作
1.建立集团风险管理体系,组织协调集团风险管理工作,包括内外部信息收集及风险识别、风险评估、预警及风险应对,并指导、监督下属公司开展风险管理工作;
2.负责内部控制体系建设与管理工作,组织、指导集团公司建立健全风险内控标准与体系;
3.负责对集团及下属公司的内控制度建设、执行进行评价、监督。