职位描述
任职要求:
1、本科以上,企管、财会、内审相关专业专科以上学历;
2、3年以上财务、审计或相关工作经验;
3、熟悉企业运营管理流程,有内控体系建设实践经验;
4、有优秀的沟通、协调及文字表达能力;
5、良好的职业道德和团队协作精神;
岗位职责:
1、全面负责专项检查全流程:编制方案、穿行测试、记录归集、缺陷分析、报告输出等;对缺陷实行跟踪点检、限期整改、复盘根因,推动问题闭环与机制优化;
2、协助上级统筹推进风控体系建设项目,聚焦规划制定、过程点检、复盘改进、方案落地等关键环节,确保项目闭环可控、实效可验;
3、组织开展控股风险自查(自查实施计划表、风险矩阵修订、自查1季/次、评估报告、资料输出及闭环管理等);
4、负责风控考核推进、协调、结果输出;
5、公司制度初审及资料档案管理;
6、协助开展风控文件体系建设,通过精准策划活动、分层培训赋能与多维宣导推广,推动制度落地、能力提升与合规文化共建。;
7、承接并落实集团及控股公司下达的不定期内审内控任务;协同配合集团、控股公司及第三方审计机构开展相关内控工作,确保响应及时、资料完整、沟通顺畅、整改闭环;
8、组织开展内控相关培训和内控知识宣导。