岗位职责:
1、协助开展集团内部审计工作,参与财务审计、内控审计、专项审计等项目实施;
2、负责审计资料收集、核查、工作底稿编制及审计证据整理;
3、协助撰写审计报告,提出审计整改建议,并跟踪整改落实情况;
4、负责审计档案整理、归档及保管,完成上级交办的其他审计相关工作。
能力要求:
1、原则性强,职业操守良好,严守保密纪律;
2、逻辑清晰,具备较强的问题发现、分析判断及风险识别能力;
3、沟通协调顺畅,能有效对接业务部门,推动整改落地;
4、工作严谨细致、责任心强,抗压能力好,执行力强;
5、具备团队协作意识,学习能力强,适应集团化管理要求及合理出差;
6、具有中级会计职称、注册会计师 CPA、内部审计师 CIA等相关专业资格证书者优先。